內部稽核

內部稽核組織圖

總稽核
稽核一科 副理 稽核二科 襄理 稽核三科 副理
總公司 4人 總公司 8人 總公司 5人
合計 5人 合計 9人 合計 6人


內部稽核運作

  • 公司稽核人員辦理稽核事宜,依公司內部控制制度規定辦理。
  • 內部稽核工作執行範圍包括公司各單位及所屬分支機構。
  • 公司稽核人員辦理內部稽核工作,分定期及不定期二類,定期性稽核,由稽核人員依公司年度查核計畫執行;不定期性稽核,由稽核人員依指示或業務需要辦理。
  • 總公司對國內分支機構的內控作業,每半年至少查核乙次;對於子公司的內控作業,每年至少查核乙次。
  • 本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定。
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